De gemeente Weert heeft de jaarrekening 2025 en de nieuwe kaderbrief voor de periode 2026–2030 aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening laat zien hoeveel geld er in 2025 is uitgegeven en ontvangen en welke resultaten daarmee zijn behaald. De kaderbrief schetst de financiële situatie van de gemeente en de gevolgen daarvan voor de komende jaren en de begroting van 2027.
Uit de jaarrekening 2025 blijkt dat de gemeente het jaar heeft afgesloten met een positief financieel resultaat van circa € 11,7 miljoen. Dat is ongeveer € 5 miljoen meer dan eerder werd verwacht. Dit hogere resultaat is vooral te danken aan eenmalige meevallers, waaronder extra bijdragen van het Rijk en positieve resultaten bij het gemeentelijk Grondbedrijf.
Het college van B&W heeft de jaarstukken vastgesteld en stelt de gemeenteraad voor om het positieve resultaat gericht in te zetten voor maatschappelijke opgaven en toekomstbestendige voorzieningen.
Daarbij gaat het onder meer om grote investeringen die de komende jaren gepland staan vanwege de groei en ontwikkeling van de gemeente, zoals de gebiedsontwikkeling van het Beekstraatkwartier. Door nu al middelen te reserveren, kan de gemeente deze investeringen verantwoord voorbereiden en uitvoeren. Daarmee zet Weert de lijn van de afgelopen jaren voort, waarbij stapsgewijs wordt gespaard voor projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de stad.
Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve om de financiële buffer van de gemeente te versterken. Op 8 juli neemt de gemeenteraad hierover een besluit.
Kaderbrief
Uit de kaderbrief blijkt dat het financiële beeld op korte termijn positief blijft. Tot en met 2027 zijn de vooruitzichten gunstig. Vanaf 2028 ontstaat echter een tekort, dat in 2029 en 2030 verder oploopt.
Deze ontwikkeling hangt vooral samen met veranderingen in het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. De verwachte daling van de rijksbijdrage zet de financiële ruimte vanaf 2028 onder druk. Daardoor zijn duidelijke keuzes nodig.
Koersvast en realistisch
De kaderbrief bevat bewust geen nieuwe plannen. De cijfers zijn gebaseerd op eerder gemaakte afspraken, ontwikkelingen waarop de gemeente beperkt invloed heeft en verplichte aanpassingen, bijvoorbeeld als gevolg van stijgende prijzen en lonen of eerdere besluitvorming.
Hieruit blijkt dat de tekorten niet voortkomen uit nieuwe ambities, maar vooral uit omstandigheden die al vastlagen. De kaderbrief geeft een realistisch beeld van de huidige situatie en van de stappen die nodig zijn om de gemeente ook in de toekomst financieel gezond te houden.
Op weg naar een begroting zonder tekort
De provincie verwacht dat gemeenten vanaf 2029 weer een sluitende begroting hebben. Voor Weert betekent dit een stevige opgave. In de komende maanden werkt het nieuwe college samen met de ambtelijke organisatie aan voorstellen om inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen, zodat de gemeente niet structureel met tekorten te maken krijgt.
Door nu al openheid te geven over de financiële situatie krijgt de gemeenteraad de ruimte om tijdig richting te geven aan de keuzes die nodig zijn voor een gezonde begroting vanaf 2027.
Wethouder Financiën Thomas van Gemert
“We draaien er niet omheen: de komende jaren worden financieel uitdagend. Maar juist door nu helder te zijn, kunnen we samen met de gemeenteraad gericht werken aan oplossingen. De raad bepaalt de koers en wij zorgen ervoor dat die keuzes uitvoerbaar en verantwoord zijn. Dat geeft rust, duidelijkheid en vertrouwen voor de toekomst van Weert.”
Behandeling in de raad
De kaderbrief wordt op 30 juni behandeld in de raadscommissie Samenleving en Bestuur. Op 8 juli besluit de gemeenteraad over de vaststelling. Tijdens die vergadering worden ook de jaarstukken 2025 behandeld.

En namens veel burgers bedankt voor het abnormaal verhogen van de onroerend goed belasting.
Bedankt voor het woord, u doet mij ginnegappen, wie bedankt u voor de abnormale stijging van de huizenprijzen van de laatste jaren?